9月11日上午,审计处赴科技发展公司开展审计整改现场督办工作,重点核查该公司财务收支专项审计中发现的内控建设、财务管理、资产管理等问题的整改落实情况。审计处处长主持会议,审计组全体成员、公司主要负责人、校派驻财务总监及相关财务人员参加会议。

会议传达了校党委审计委员会关于审计整改工作的有关要求,强调要压实整改主体责任,按时保质完成整改任务。审计组指出,将严格遵循“问题不解决不放过、整改不到位不销号”的原则,坚决杜绝“纸面整改”“虚假整改”和“逾期不改”,确保审计整改工作落地见效。
会上,审计组通报了公司审计发现问题的整改进展,并对整改资料及佐证材料进行了逐项核对和查验。针对逾期未整改到位的问题,公司进行了专项汇报,深入剖析了问题产生的根源。双方围绕整改过程中存在的堵点、难点事项进行了充分沟通,逐一明确攻坚路径与完成时限。
此次督办工作有力推动了审计整改的闭环管理。下一步,审计处将持续跟踪问效,切实将审计整改成效转化为企业的治理效能,助力校属企业规范健康发展。
(文/魏彤羽 图/苏美娟)